Revision [4210]
This is an old revision of PM-MUTU-05 made by yetti on 2022-11-01 14:02:38.
AUDIT MUTU INTERNAL
1. TUJUAN
Prosedur ini menguraikan pedoman pelaksanaan audit mutu internal yang sistematis sehingga pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan agar sistem manajemen mutu yang ada di Universitas Mikroskil dapat terus diperbaiki/ditingkatkan secara berkelanjutan.2. RUANG LINGKUP
2.1. Prosedur ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan audit ke Kabag. Penjaminan Mutu.3. TANGGUNG JAWAB
3.1. Kabag. Penjaminan Mutu : mengawasi pelaksanaan audit.3.2. Kasubbag. Audit Mutu Internal : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit yang dimulai dari mengumumkan jadwal audit, verifikasi hasil audit dokumen dan lapangan, verifikasi tindakan preventif/korektif beserta efektivitas & efisiensi tindakan yang dilakukan, serta membuat laporan audit.
3.3. Auditor : Melakukan audit dokumen dan lapangan, merekap temuan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan audit ke Kasubbag. Audit Mutu Internal.
3.4. Unit Kerja/Auditee : menyediakan dokumen atau bukti-bukti yang dibutuhkan pada saat audit, melaksanakan tindakan preventif/korektif.
4. DEFINISI
4.1. Saran merupakan temuan yang bersifat usulan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem/mutu/layanan yang berkelanjutan.4.2. Tindakan korektif merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan.
4.3. Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah/menghindari ketidaksesuaian yang ditemukan.
4.4. Auditee adalah Unit Kerja yang bertanggungjawab dalam memberikan bukti-bukti pada saat audit, dan melaksanakan tindakan korektif/preventif.
5. REFERENSI
5.1. Manual Mutu Universitas Mikroskil5. URAIAN PROSEDUR
Terlampir6. CATATAN MUTU
7.1. FM-MUTU-05-01 : Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal7.2. FM-MUTU-05-02 : Bukti Penyerahan Dokumen
7.3. FM-MUTU-05-03 : Daftar Tilik
7.4. FM-MUTU-05-04 : Form Temuan
7.5. FM-MUTU-05-05 : Rencana Tindak Lanjut
7.6. FM-MUTU-05-06 : Rekapitulasi PTK AMI Per Unit Kerja
7.7. FM-MUTU-05-07 : Daftar Hadir Audit Lapangan
7.8. FM-MUTU-05-08 : Rencana Peningkatan/Penyesuaian Mutu
7.9. Laporan Audit Mutu Internal
7.10. FM-MUTU-06-01 : Permintaan Tindakan Korekif (PTK) AMI
7.11. FM-MUTU-06-03 : Rekapitulasi PTK AMI Keseluruhan
7.12. FM-MUTU-07-01 : Form Permintaan Tindakan Preventif
7.13. FM-MUTU-07-02 : Rekapitulasi Tindakan Preventif
Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload disini


